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固定資產(chǎn)盤虧怎么做分錄

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:05/08 16:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
發(fā)現(xiàn)盤虧時(shí)。需要借記“待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢”,貸記“固定資產(chǎn)”。如果已經(jīng)計(jì)提了累計(jì)折舊和減值準(zhǔn)備,則還需要借記“累計(jì)折舊”和“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”,貸記相應(yīng)的科目。 報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后。對(duì)于可以收回的保險(xiǎn)賠償或過(guò)失人賠償,應(yīng)借記“其他應(yīng)收款”,貸記“待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢”。 核算應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的金額時(shí)。應(yīng)借記“營(yíng)業(yè)外支出——盤虧損失”,貸記“待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢”。
05/08 16:08
84784963
05/08 16:17
不太懂,現(xiàn)在是固定資產(chǎn)原價(jià)700多萬(wàn),計(jì)提了折舊400多萬(wàn),賬面價(jià)值余200多萬(wàn),全部盤虧,我是做的借營(yíng)業(yè)外支出200多萬(wàn),貸固定資產(chǎn)清理200多萬(wàn),不知道對(duì)不對(duì)
宋生老師
05/08 16:18
你好,你這個(gè)是進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出。
84784963
05/08 16:19
嗯,是的,這樣做對(duì)嗎
宋生老師
05/08 16:19
你好,對(duì)的,分錄沒(méi)問(wèn)題
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