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23年12月預(yù)收了一年的技術(shù)服務(wù)費(fèi),然后今年1月開了發(fā)票給對(duì)方?該怎么做賬?

84784953| 提問時(shí)間:05/08 15:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,去年借銀行存款貸預(yù)收賬款做的這個(gè)嗎?
05/08 16:00
84784953
05/08 16:08
是的,做了預(yù)收賬款
郭老師
05/08 16:10
借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784953
05/08 16:12
不用分每個(gè)月確認(rèn)收入嗎?
郭老師
05/08 16:14
可以的。借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,這個(gè)是一個(gè)月的金額,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,這個(gè)是發(fā)票上面的稅額。然后每個(gè)月借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
84784953
05/08 16:16
老師,是不是按合同的服務(wù)金額按月確認(rèn)收入!
郭老師
05/08 16:17
可以的,你也可以一次做。
84784953
05/08 16:18
好的,謝謝
郭老師
05/08 16:19
不用客氣,工作愉快。
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