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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,企業(yè)是一般納稅人,員工宿舍電費(fèi)是企業(yè)報(bào)銷的,獲得的電費(fèi)稅務(wù)專票怎么做賬?
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速問(wèn)速答借管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行
然后在勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選就可以的,這個(gè)不允許抵扣。
05/08 15:32
84784955
05/08 15:33
不從工資里扣除,企業(yè)承擔(dān),需要勾選的
84784955
05/08 15:34
跟車(chē)間電費(fèi)一起開(kāi)的發(fā)票
84784955
05/08 15:35
福利部分是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么寫(xiě)?
郭老師
05/08 15:36
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784955
05/08 15:45
是不是這樣做,老師?
郭老師
05/08 15:46
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,不對(duì)
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784955
05/08 15:46
后面這張是根據(jù)發(fā)票做的
84784955
05/08 15:46
前面那張是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784955
05/08 15:46
是不是這樣做的,老師?
郭老師
05/08 15:47
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的不對(duì),給你寫(xiě)了,那進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,不就是加稅合計(jì)做到管理費(fèi)用福利費(fèi)的嗎?
84784955
05/08 15:47
福利費(fèi)442.48這個(gè)的稅費(fèi)57.52元
郭老師
05/08 15:49
57.52這個(gè)余做到管理費(fèi)用福利費(fèi)。
84784955
05/08 15:50
福利費(fèi)是500元,稅費(fèi)57.52元,賬上福利費(fèi)是寫(xiě)的不含稅442.48元。
84784955
05/08 15:51
57.52元已含在2044.62元,但這57.52元要轉(zhuǎn)出來(lái)
84784955
05/08 15:54
老師,麻煩您幫我做一下,員工福利電費(fèi)500元,銀行已付500元。收到專票,金額442.48元,稅額57.52元。這怎么做分錄?麻煩幫我寫(xiě)一下,您剛才那個(gè)我看不清楚,謝謝了!
郭老師
05/08 15:56
借業(yè)管理費(fèi)用福利費(fèi)442.48,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)57.52待應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這一筆看懂了嗎?
郭老師
05/08 15:56
同學(xué),你別光讓我給你寫(xiě)分錄了。我給你寫(xiě)了分錄之后,你給你寫(xiě)出來(lái),指出錯(cuò)誤來(lái),你還不知道錯(cuò)誤。你能看一下我上面給你回復(fù)的嗎?這個(gè)增值稅抵扣不了,需要加稅。合計(jì)做到管理費(fèi)用、福利費(fèi),這個(gè)能看懂嗎?
郭老師
05/08 15:57
借管理費(fèi)用福利費(fèi)442.48,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)57.52待
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)500
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出57.52。
郭老師
05/08 15:58
這里面上面的就已經(jīng)是完整的了,還有哪一個(gè)不明白?你上面做的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)是什么意思?
郭老師
05/08 15:58
所有的賬務(wù)處理里面就沒(méi)有這一個(gè)賬務(wù)處理。
84784955
05/08 16:03
借業(yè)管理費(fèi)用福利費(fèi)442.48,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)57.52待應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這一筆看懂了嗎?
看得懂,我也是這樣做的,我們是由企業(yè)承擔(dān)不給員工另外收取, 所以我直接做到銀行付款了
我是這樣做的:
付電費(fèi)時(shí)
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)442.48
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額57.52
貸:銀行存款500
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額57.52
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出57.52
是不是這樣做的,老師?
郭老師
05/08 16:07
付電費(fèi)時(shí)
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)442.48
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額57.52
貸:銀行存款500
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額57.52
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出57.52
是不是這樣做的,老師?
不對(duì)
84784955
05/08 16:09
麻煩你給我寫(xiě)一個(gè)前面的分錄,好嗎?你不寫(xiě)上數(shù)字我就不知道這數(shù)字該怎么寫(xiě)
郭老師
05/08 16:10
借管理費(fèi)用福利費(fèi)442.48,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)57.52待
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)500
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出57.52。
84784955
05/08 16:11
老師,麻煩你幫我寫(xiě)一個(gè)全面的分錄,把數(shù)字寫(xiě)上去,然后我好后面來(lái)分析
84784955
05/08 16:12
這里是寫(xiě)哪個(gè)數(shù)字?
郭老師
05/08 16:12
借貸必須平衡,肯定是57.52。
84784955
05/08 16:14
主要是這個(gè)電費(fèi)我們不需要分到員工的頭上去,直接由企業(yè)承擔(dān),所以我沒(méi)有計(jì)提到職工薪酬里面
郭老師
05/08 16:18
必須做應(yīng)付職工薪酬,這是福利費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)付職工薪酬它核算的內(nèi)容就含福利費(fèi)。
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