問題已解決

老師,您好!我們匯算清繳的事務(wù)所發(fā)現(xiàn)我們23年8月有一筆賣廢品的無票收入5.2萬元,沒有在當(dāng)月增值稅申報(bào)收入,現(xiàn)在需要更正申報(bào),請(qǐng)問在申報(bào)表哪一欄填寫無票收入呢?

84784987| 提問時(shí)間:05/08 10:03
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,有個(gè)未開票收入填入即可的呢。
05/08 10:04
84784987
05/08 10:12
是在主表還是附表幾?我沒看到
微微老師
05/08 10:15
您好,一般納稅人的話,填寫在附表一第5列和第6列的未開具發(fā).
84784987
05/08 10:18
好的,謝謝老師了
微微老師
05/08 10:21
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。
84784987
05/08 10:27
老師,我賣的是周轉(zhuǎn)材料:泡沫箱、托盤這些,填哪個(gè)稅率呢
微微老師
05/08 10:29
你好,這個(gè)稅率是13%的嗯
84784987
05/08 10:32
好的, 謝謝老師了
微微老師
05/08 10:37
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。
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