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我公司賣了一臺二手車,買這個車的時候就是二手的,當時入賬沒抵扣進項稅,現(xiàn)在又賣了,按百分之3,減按百分之2交增值稅,我公司有進項稅留抵,交稅不能按照銷?留低么

84785004| 提問時間:05/07 16:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,可以的呢,我們有留抵就不用實繳增值稅的
05/07 16:55
84785004
05/07 16:56
但是我填完申報表顯示就是按照二手車的百分之三交增值稅
廖君老師
05/07 17:03
您好,我們確實是按3%交的,這是09年以前買的才是2% 您請看下圖
84785004
05/07 17:04
就是這個銷項不可以減留低稅額么
廖君老師
05/07 17:08
您好,不好意思啊,簡單是不能用進項來抵,是分開的。稅務總局有回復??加計抵減額的,我們的留抵是類似的處理方法 增值稅一般納稅人有簡易計稅方法的應納稅額,不可以從加計抵減額中抵減。加計抵減額只可以抵減一般計稅方法下的應納稅額
84785004
05/07 17:10
那如果我公司買的就是二手車,開的二手車發(fā)票,可以低增值稅么
廖君老師
05/07 17:11
您好,也不可以,我們正常稅率是13%,3%就是簡易計稅,這個稅不能用一般計稅的留抵或加計來抵
84785004
05/07 17:13
我說的意思是,我們公司買了一臺二手車,不是賣,開來了二手車發(fā)票,這樣的話是不是可以抵13的稅
84785004
05/07 17:14
現(xiàn)在是當時沒抵扣進項所以用3減2,如果抵扣的話不是就是13么
廖君老師
05/07 17:17
哦哦,我們開來的專用發(fā)票, 這個可以入進項稅,可以抵的。但是我認為我們再賣時就是13%.您看圖,我們簡易是有條件的,09年前的,確實不能抵扣的
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