問題已解決
之前的會計遠程做賬,固定資產做的有些和實際不符, 1,有多入的, 2.也有一個固定資產,只根據發(fā)票金額入賬,未開票的沒有入賬 3.一個固定資產分好幾項了, 應該怎么調整
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速問速答您好,1,多入的化按現(xiàn)有的賬面價值減掉多入的,以后期間重新計提折舊,2,未入賬的,增加固定資產賬面價值,以后期間調整折舊金額,反正之前計提的折舊不要管了,調整以后的就可以了
05/06 23:04
84784983
05/06 23:05
分錄應該怎么做呢
若麗老師
05/06 23:08
1,多入的,有多付款出去嗎?
84784983
05/06 23:09
1.都是付了款的,一些屬于易耗品,入固定資產了
若麗老師
05/06 23:09
少入的,之前未開票的入到哪個科目的,沖掉相應科目,另一邊借方入固定資產
84784983
05/06 23:10
未開票的都是預付賬款,等著開票的
若麗老師
05/06 23:11
多入的也一樣,當時如果購入多入了,沖紅入錯的科目,重新調整正確的科目
84784983
05/06 23:11
需要更改固定資產卡片嗎
若麗老師
05/06 23:13
是的,按實際調整固定資產賬面價值
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