問題已解決

前一個(gè)會(huì)計(jì),沒有發(fā)票,就入了固定資產(chǎn)的賬,后面來發(fā)票了,我應(yīng)該怎么操作!

84784993| 提問時(shí)間:2021 10/26 22:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,把之前無票計(jì)入固定資產(chǎn)核算的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做固定資產(chǎn)分錄?
2021 10/26 22:01
84784993
2021 10/26 22:02
之前的計(jì)提的折舊需要怎么操作呢?
鄒老師
2021 10/26 22:03
你好,之前計(jì)提折舊金額是有錯(cuò)誤嗎??
84784993
2021 10/26 22:04
我還沒有看發(fā)票金額,和他入賬的金額是不是一樣!我今天只是發(fā)現(xiàn),沒有發(fā)票她入賬了!
鄒老師
2021 10/26 22:05
你好,需要取得發(fā)票,才知道與之前無票入賬金額是不是一樣的?
84784993
2021 10/26 22:07
金額一致,只需要紅沖固定資產(chǎn)入賬,再從新入賬,不需調(diào)整折舊!如果不一致,該怎么操作。
鄒老師
2021 10/26 22:08
你好,如果不一致,就需要對之前計(jì)提的折舊金額做相應(yīng)的調(diào)整。
84784993
2021 10/26 22:09
好的,我試著操作看!
鄒老師
2021 10/26 22:10
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!?
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