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老師,它為啥不用應(yīng)付賬款,而用預(yù)提費(fèi)用呢?不能明白?

84785021| 提問時間:05/06 17:48
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
同學(xué)您好, 根據(jù)理論,因該是應(yīng)付賬款-暫估-某某企業(yè),但是不同的企業(yè)里,不同的會計有不同的做賬習(xí)慣。這個可能就是這個會計的做賬習(xí)慣而已。
05/06 17:50
84785021
05/06 17:51
那后面,發(fā)票來了的話,或者付款,比它這個數(shù)多或者少了,怎么沖這個分錄呢
王小龍老師
05/06 17:53
同學(xué)您好,比較簡單的方法,就是發(fā)票了,先把這筆分錄全部沖銷,然后根據(jù)發(fā)票的金額重新寫一筆新的憑證
84785021
05/06 17:56
你說的意思是,它之前的暫估的有預(yù)提費(fèi)用的分錄,我全部紅沖掉,然后根據(jù)付款跟發(fā)票,做是嗎?這樣子不對吧?
王小龍老師
05/08 14:59
同學(xué)您好,1、沒有發(fā)票的時候暫估,等到發(fā)票來了第一件事就是沖掉以前暫估的那筆,然后根據(jù)發(fā)票重新入,這是最簡單,最直接,也是書本上講的方法,2、有些會計比較高,不去沖原來暫估的那筆憑證,直接按照暫估的憑證和發(fā)票金額的差額做分錄,這個對于最終數(shù)字沒有影響,但是不建議這樣。
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