問題已解決

老師,請問一下,如果暫估的沒有沖銷掉分錄,會有啥影響呢?

84785021| 提問時間:05/06 17:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那么會多算了成本的
05/06 17:09
84785021
05/06 17:12
怎么多算了成本呢?
家權(quán)老師
05/06 17:13
暫估的時候計入成本,取得發(fā)票沒有沖,又計入了成本
84785021
05/06 17:15
暫估的時候計入的不是庫存商品嗎?哪里計入成本了呢
家權(quán)老師
05/06 17:19
不要鉆牛角尖。 你可以理解為,暫估的時候計入庫存商品的成本,取得發(fā)票沒有沖,又計入了庫存商品的成本 那么就做了2次的庫存商品的成本
84785021
05/06 17:23
老師,之前的會計在做暫估入庫的時候,借方用庫存商品,貸方用的預(yù)提費用,那么我四月份的時候怎么做呢?假設(shè)四月發(fā)票來了,錢也付了
家權(quán)老師
05/06 17:25
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
84785021
05/06 17:28
如果后面來的發(fā)票跟付款跟它之前暫估的少了金額,怎么弄?比如他三月份暫估這家供應(yīng)商是4000四月只付了3000發(fā)票也是3000的咋辦呢
家權(quán)老師
05/06 17:33
暫估入庫 借;庫存商品4000 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商4000 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商3000 ? ? ? 庫存商品(暫估差額) ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商3000 貸:銀行存款3000
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