問題已解決

請問老師,長期股權(quán)投資,成本法,2023年收到了2022年的分紅,2023年分錄借 銀行存款 20萬貸投資收益20萬,請問在做2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,按照圖片說法,需要做免稅處理,請問老師,是在A105030做,還是在A107010和A107011做呢?

84785035| 提問時(shí)間:05/06 07:21
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您 好,投資收益若是收到對方分紅,在A105030填寫。持有部分填寫在1列和2列
05/06 07:25
84785035
05/06 07:26
請問成本法下,需要把這20萬在A105030那里調(diào)減嗎?為什么不放到A107010免稅那里呢?
84785035
05/06 07:27
不管是成本法還是權(quán)益法,收到分紅,都是免稅的呀
廖君老師
05/06 07:30
您好,你說得對,我剛才忽略了這是稅法認(rèn)可的免稅,填A(yù)107011表,這是免稅的。 1.符合免稅條件的“符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益”在A107011《符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表》填報(bào)。 2.《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105030)本表填報(bào)納稅人發(fā)生投資收益,會(huì)計(jì)處理與稅法規(guī)定不一致,需要進(jìn)行納稅調(diào)整的項(xiàng)目和金額。
84785035
05/06 07:37
請問老師,權(quán)益法下呢?權(quán)益法下收到了分紅,直接沖減長期股權(quán)投資-損益調(diào)整。匯算清繳怎么填寫呢?
廖君老師
05/06 07:43
您好,收到分紅,稅法也是認(rèn)的,沒有稅會(huì)差異,還是在在A107011表 從稅法的角度來看,在所得稅處理上,不論投資方企業(yè)對投資采取何種方式核算,投資方企業(yè)只有在被投資方企業(yè)實(shí)際做利潤分配處理時(shí)確認(rèn)投資收益的實(shí)現(xiàn)。如果被投資企業(yè)會(huì)計(jì)賬務(wù)上實(shí)際未做利潤分配處理,而投資方企業(yè)在會(huì)計(jì)處理上以權(quán)益法核算時(shí),已按投資比例作了投資收益處理,則在計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅所得額時(shí)應(yīng)予以調(diào)整。如果當(dāng)期確認(rèn)了投資收益,實(shí)際尚未收到,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減,如果當(dāng)期投資損失,匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該納稅調(diào)增。
84785035
05/06 08:14
請問,因?yàn)闄?quán)益法賬面沒有確認(rèn)投資收益,收到分紅,借 銀行存款 300萬貸長期股權(quán)投資-損益調(diào)整300萬,我在A107011做了免稅,請問申報(bào)表哪里確認(rèn)收益呢?
廖君老師
05/06 08:24
您 好,這個(gè)分錄不對的,應(yīng)收股利這個(gè)科目要有的,下面分錄不影響本年利潤,也就是對所得稅沒有影響 ?借:應(yīng)收股利? ?300 ?貸:長期股權(quán)投資——損益調(diào)整? ?300 ?借:銀行? 300 ?貸:應(yīng)收股利? ?300 涉稅分析,稅務(wù)上認(rèn)可的投資所得為300萬元,應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)增300萬元,且稅務(wù)上認(rèn)可的投資所得300????萬元符合免征企業(yè)所得稅的優(yōu)惠條件,需作為免稅收入申報(bào)。 1、步驟—:分紅的免稅申報(bào) 依據(jù)案例的情況,首先申報(bào)分紅的免稅信息,填表情況如下:A107011 符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表 A107010? 免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表?? 2、步驟二:投資收益的稅會(huì)差異調(diào)整 調(diào)整稅會(huì)差異,填表情況如下:A105030? 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表?? A105000? 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 4行 3、步驟三:相關(guān)調(diào)整信息匯總?cè)胫鞅?A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類) 減:納稅調(diào)整減少額《填寫A105000)? 16行 臧:免稅、戚計(jì)收入及加計(jì)扣除(填寫A107010)? 17行
84785035
05/06 09:01
是要在A105030這張表,上確認(rèn)一個(gè)投資收益300萬嗎?這樣的話,跟賬面的投資收益金額就不一致了呀。
廖君老師
05/06 09:11
您 好,是的,稅會(huì)本來有差異嘛,不一樣也正常
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