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第13-25題怎么寫會計(jì)分錄

84784954| 提問時(shí)間:05/05 20:28
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
05/05 20:37
84784954
05/05 21:10
好了嗎老師
暖暖老師
05/05 21:18
你把1-12的發(fā)給我,后邊的計(jì)算用的到
84784954
05/05 21:29
這是1-12的會計(jì)分錄
暖暖老師
05/05 21:33
13借財(cái)務(wù)費(fèi)用2500 貸應(yīng)付利息2500
暖暖老師
05/05 21:36
14制造費(fèi)用金額合計(jì) 30000+190000+200000=420000 甲產(chǎn)品分配420000*5/7=300000 乙產(chǎn)品420000*2/7=120000 借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品300000 -乙產(chǎn)品120000 貸制造費(fèi)用420000
暖暖老師
05/05 21:36
12題目應(yīng)該借制造費(fèi)用 不是管理費(fèi)用
暖暖老師
05/05 21:39
15甲產(chǎn)品成本是200000+500000+300000=1000000 乙產(chǎn)品分配130000+200000+120000=450000 借庫存商品-甲產(chǎn)品1000000 -乙產(chǎn)品450000 貸生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品1000000 -乙產(chǎn)品450000
暖暖老師
05/05 21:39
16借稅金及附加100000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅7000 -應(yīng)交教育費(fèi)附加3000
暖暖老師
05/05 21:41
16借銀行存款1864500 貸主營業(yè)務(wù)收入1650000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅214500
暖暖老師
05/05 21:42
18借主營業(yè)務(wù)成本1070000 貸庫存商品-甲產(chǎn)品800000 -乙產(chǎn)品270000
暖暖老師
05/05 21:43
19借主營業(yè)務(wù)收入1650000 營業(yè)外收入40000 貸本年利潤1690000
暖暖老師
05/05 21:45
20借本年利潤1502500 借主營業(yè)務(wù)成本1070000 稅金及附加10000 銷售費(fèi)用60000 財(cái)務(wù)費(fèi)用2500 管理費(fèi)用360000
暖暖老師
05/05 21:46
21借所得稅費(fèi)用60000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅60000
84784954
05/05 21:48
13題不是半年嗎
暖暖老師
05/05 21:49
人家題目說了月末計(jì)提利息
暖暖老師
05/05 21:51
23借本年利潤2000000 貸利潤分配未分配利潤2000000
暖暖老師
05/05 21:52
24借利潤分配-提取法定盈余公積200000 -現(xiàn)金股利500000 貸盈余公積法定盈余公積200000 應(yīng)付股利500000
暖暖老師
05/05 21:52
25借利潤分配未分配利潤700000 貸利潤分配-提取法定盈余公積200000 -現(xiàn)金股利500000
84784954
05/05 21:57
12租金不是制造費(fèi)用嗎
暖暖老師
05/05 22:05
辦公樓不是廠房的
84784954
05/05 22:06
好的謝謝
84784954
05/05 22:06
23題有點(diǎn)問題 這個(gè)題從23開始和前邊就沒關(guān)系了嗎
84784954
05/05 22:07
前邊算的利潤那些都用不上了啊
84784954
05/05 22:15
還在嗎老師
84784954
05/05 22:26
還在嗎老師
暖暖老師
05/06 04:55
是的你說的是正確的
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