問題已解決

老師,我們給別的公司開了一筆服務(wù)費(fèi),該怎么做分錄,然后收到他們的這筆款項(xiàng)又該怎么做分錄

84784950| 提問時(shí)間:05/05 09:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
05/05 09:26
84784950
05/05 09:27
這筆服務(wù)費(fèi)是等同于給我們的一種折扣,開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,也作為應(yīng)收賬款嗎?
家權(quán)老師
05/05 09:29
你們開票就得做收入哈,除非對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票
84784950
05/05 09:58
就是按照你發(fā)的分錄做嘛
84784950
05/05 10:00
我做成,借:其他應(yīng)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這樣可以嗎?
家權(quán)老師
05/05 10:01
可以的,沖平就是了哈
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