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老師 供應(yīng)商給我們公司發(fā)來對(duì)賬單 有一筆材料款我們公司沒有付 對(duì)方公司顯示付款了 怎么做分錄呢

84785034| 提問時(shí)間:05/04 17:35
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 你們支付的話,沖銷這筆應(yīng)付賬款
05/04 17:35
84785034
05/04 18:34
已經(jīng)對(duì)賬確認(rèn)了? 對(duì)方顯示我們付了? 我們就是確認(rèn)付了 但 我們實(shí)際未付 怎么做賬
84785034
05/04 18:34
我們不用付了? 怎么做分錄
冉老師
05/04 18:35
做一筆調(diào)整即可的,同學(xué)
冉老師
05/04 18:35
借應(yīng)付賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者以前年度損益調(diào)整
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