問題已解決

老師,4月一張銷售發(fā)票開錯了,當(dāng)時紅沖的,可不知道為什么沒紅沖成功,今天發(fā)現(xiàn)了,才做了紅沖,那是不是這張發(fā)票在申報4月增值稅的時候也要正常申報啊

84784959| 提問時間:05/02 15:39
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 不用的,直接紅沖在本期,以后申報5月份的,再體現(xiàn)這一筆的
05/02 15:40
84784959
05/02 15:51
沒明白啊
84784959
05/02 15:59
也就是說4月開錯的這張發(fā)票銷項稅是正常申報的,到了5月才能以紅沖負(fù)數(shù)稅額申報
冉老師
05/02 16:00
就是說實際5月份紅沖的,紅沖5月份收入,5月份少交稅,不用更正4月份
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