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老師,享受促進重點群體就業(yè)的優(yōu)惠政策,我公司2024年申請享受2022年和2023年退增值稅9000元,怎樣做分錄?改了2022年和2023年增值稅的申報23行有減征稅額,要改之前的賬嗎? ??

84784996| 提問時間:04/30 14:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
增值稅退還分錄: 當(dāng)您公司收到退還的增值稅時,應(yīng)將其計入當(dāng)期的損益中。假設(shè)退還的增值稅金額為9000元,那么會計分錄可以如下: 借:銀行存款 9000元 貸:營業(yè)外收入(或其他收益科目,視公司具體情況而定) 9000元 這個分錄將退還的增值稅金額計入“營業(yè)外收入”科目,或者公司根據(jù)具體情況選擇的其他收益類科目。 增值稅申報調(diào)整: 如果您公司在2022年和2023年的增值稅申報中已經(jīng)包含了退還的稅額,那么需要對之前的申報進行調(diào)整。具體來說,您需要修改之前年份的增值稅申報表,將退還的稅額從“應(yīng)納稅額”中減去,并在“減征稅額”或相應(yīng)的欄目中進行記錄。
04/30 14:47
84784996
04/30 14:48
那就是假設(shè)退還的增值稅金額為9000元,那么會計分錄可以如下: 借:銀行存款 9000元 貸:營業(yè)外收入(或其他收益科目,視公司具體情況而定) 9000元 這個分錄將退還的增值稅金額計入“營業(yè)外收入”科目? 就可以了吧
樸老師
04/30 14:54
對的 這樣就可以了
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