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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,享受促進(jìn)重點(diǎn)群體就業(yè)的優(yōu)惠政策,我公司2024年申請享受2022年和2023年退增值稅9000元,怎樣做分錄?改了2022年和2023年增值稅的申報23行有減征稅額,要改之前的賬嗎? ??
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速問速答增值稅退還分錄:
當(dāng)您公司收到退還的增值稅時,應(yīng)將其計(jì)入當(dāng)期的損益中。假設(shè)退還的增值稅金額為9000元,那么會計(jì)分錄可以如下:
借:銀行存款 9000元
貸:營業(yè)外收入(或其他收益科目,視公司具體情況而定) 9000元
這個分錄將退還的增值稅金額計(jì)入“營業(yè)外收入”科目,或者公司根據(jù)具體情況選擇的其他收益類科目。
增值稅申報調(diào)整:
如果您公司在2022年和2023年的增值稅申報中已經(jīng)包含了退還的稅額,那么需要對之前的申報進(jìn)行調(diào)整。具體來說,您需要修改之前年份的增值稅申報表,將退還的稅額從“應(yīng)納稅額”中減去,并在“減征稅額”或相應(yīng)的欄目中進(jìn)行記錄。
2024 04/30 14:47
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2024 04/30 14:48
那就是假設(shè)退還的增值稅金額為9000元,那么會計(jì)分錄可以如下: 借:銀行存款 9000元 貸:營業(yè)外收入(或其他收益科目,視公司具體情況而定) 9000元 這個分錄將退還的增值稅金額計(jì)入“營業(yè)外收入”科目? 就可以了吧
樸老師
2024 04/30 14:54
對的
這樣就可以了
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