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請問23年暫估收到的11萬費用,現(xiàn)在收到15萬的發(fā)票,今年的發(fā)票應(yīng)該怎么記。

84784975| 提問時間:04/29 16:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
04/29 16:15
84784975
04/29 16:16
費用類的
宋生老師
04/29 16:22
你好!你如果都想做到去年的話,計入以前年度損益調(diào)整
84784975
04/29 16:24
借以前11萬,貸應(yīng)付暫估11萬,那差額進(jìn)那里呢?
84784975
04/29 16:24
實際今年收到的是15萬
宋生老師
04/29 16:29
你好!你紅字沖減之前暫估,然后按實際入賬就行
84784975
04/29 16:30
那是不是一筆費用,用了兩次呢?
84784975
04/29 16:30
去年用了一次,今年用了一次
宋生老師
04/29 16:33
你好!沒有啊。你紅沖,相當(dāng)于上次就沒用了 然后再入賬,就用了一次
84784975
04/29 16:34
23的年報不需要更改嘛?
宋生老師
04/29 16:37
你好,這個是需要改的。
84784975
04/29 16:38
老師,為什么回復(fù)的不一樣?
宋生老師
04/29 16:40
你好,這個回答以前年度損益調(diào)整涉及損益類的,計入年度損益調(diào)整
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