問(wèn)題已解決

你好老師咨詢一下,23年簽的合同給甲方開(kāi)了一部分發(fā)票,可是實(shí)際的工程量并沒(méi)有這么多,以增值稅確認(rèn)了收入之后,成本費(fèi)用可以暫估嗎?那暫估的依據(jù)是跟供應(yīng)商簽訂了購(gòu)貨合同和勞務(wù)合同可以嗎?供應(yīng)商和勞務(wù)公司只是在23你啊簽訂了合同并沒(méi)有供貨和施工,在24年開(kāi)具了材料款和勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以稅前扣除嗎

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:04/29 11:00
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,成本費(fèi)用可以暫估,依據(jù)可以是合同。在匯算的時(shí)候,開(kāi)具了發(fā)票是可以稅前扣除
04/29 11:02
84785006
04/29 11:03
但是在23年的時(shí)候只是簽訂了購(gòu)貨合同,并沒(méi)有材料入庫(kù),材料入庫(kù)是在24年入庫(kù)的
微微老師
04/29 11:05
你好,那你不能暫估的呢
84785006
04/29 11:06
我們實(shí)際已經(jīng)產(chǎn)生收入了,已經(jīng)跟甲方23年簽訂了合同,也已經(jīng)給甲方開(kāi)了一部分發(fā)票,但是這部分發(fā)票沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本,于是就暫估了成本,暫估的依據(jù)就是23年跟材料供應(yīng)商簽訂的合同
微微老師
04/29 11:08
個(gè)人覺(jué)得,按照進(jìn)度確認(rèn)收入和成本才是合適的,不是以增值稅開(kāi)具的發(fā)票形成所得稅和增值稅收入的差異。
84785006
04/29 11:11
不行的,如果按工程進(jìn)度確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候,報(bào)表跟系統(tǒng)不匹配,馬上就會(huì)預(yù)警的。我們按增值稅確認(rèn)的收入,那暫估就以合同來(lái)暫估的,不管是否是23年還是24入庫(kù),只有5月底之前來(lái)發(fā)票,都可以稅前扣除是吧
微微老師
04/29 11:18
您好,只有5月底之前來(lái)發(fā)票,都可以稅前扣除
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