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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,麻煩看看這筆暫估會計分錄對不對
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答發(fā)票來了以后會計分錄是啥?麻煩老師告訴一下
04/28 21:34
84784970
04/28 21:38
那老師您看看,這筆暫估發(fā)票來了以后如何入賬
84784970
04/28 21:45
這筆也是暫估,我想咨詢的是發(fā)票來了如何做賬?
84784970
04/28 21:50
那這樣做出來以后資產(chǎn)負(fù)債表上存貨那一欄就是負(fù)數(shù)了,這樣對嗎
84784970
04/28 22:01
我3月份做的會計分錄就是存貨那是負(fù)數(shù),我應(yīng)該也沒做錯啊,老師,是不是之前會計暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,而我成本這一部分沒有紅沖?我把我的做法給您發(fā)去您幫我看看
84784970
04/28 22:11
老師,前會計收到暫估發(fā)票以后是這樣入賬的,麻煩您看一下她的會計分錄對不對,我公司是沒有庫存的。而且他之前每次暫估都是按照整數(shù)來暫估,不是按照具體的金額來暫估的,就是今年年初的發(fā)票沖去年的暫估,然后再繼續(xù)暫估,賬上一直是缺票的,她就這樣循環(huán)的給老板拆東墻補(bǔ)西墻。其實(shí)根本問題壓根沒解決
84784970
04/28 22:21
老師,您說的做進(jìn)項稅,沖暫估的往來會計分錄是啥,麻煩告知一下
84784970
04/28 22:26
好的,謝謝老師,辛苦老師了
廖君老師
04/28 21:34
您好,對的,這個暫估在年度匯繳前來發(fā)票了,就可以稅前扣除的
廖君老師
04/28 21:36
您好,好的,把這個分錄紅沖
?借:未分配利潤?(負(fù))? 貸:應(yīng)付(負(fù))
按發(fā)票做分錄? ?
借:未分配利潤 (正)? 進(jìn)項稅? ?(正)??貸:應(yīng)付?(正)?
廖君老師
04/28 21:39
您好,怎么沒有進(jìn)項稅
廖君老師
04/28 21:48
哦哦,一樣的,這里沒有損益科目,不用未分配利潤代替
借:庫存商品?(負(fù))?? ?貸:應(yīng)付?(負(fù))??
發(fā)票來
借:庫存商品?(正)???? 進(jìn)項稅? ?(正)? ??貸:應(yīng)付?(正)??
廖君老師
04/28 21:54
您好,不會呀,分錄一正一負(fù),不影響的,因為暫估時是未稅的,跟來發(fā)票時入賬是一樣的金額
廖君老師
04/28 22:02
您好,您的分錄完全正確,出現(xiàn)負(fù)數(shù)就是前會計暫估不準(zhǔn)了,如果這個貨還沒有賣出來也不影響,因為有庫存在,這個負(fù)不會影響總庫存變成負(fù)的
廖君老師
04/28 22:14
您好,這個分錄倒沒有問題,他沒有紅沖原分錄,因為原分錄金額跟發(fā)票的未稅是一樣的,這里做進(jìn)項稅,沖暫估的往來就好了
廖君老師
04/28 22:24
您好,就是圖中的分錄呀,
我最上面寫的分錄都是沖回原分錄,再按發(fā)票的金額做新分錄,
同事這個也對,您看我的分錄2個組合在一起也是他的分錄(前提是未稅金額一樣)
廖君老師
04/28 22:26
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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