問題已解決

這個可以直接這樣子做分錄嗎

84785021| 提問時(shí)間:04/28 17:35
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,要先做計(jì)提 ;借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 交完費(fèi)后: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
04/28 17:38
84785021
04/28 17:43
當(dāng)月做計(jì)提,當(dāng)月繳納嗎
小愛老師
04/28 18:11
您好,繳納的是當(dāng)月,計(jì)提的可能每個企業(yè)不一樣
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~