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兩家科技公司互相有銷售和采購,那樣的話是需要只用個科目應(yīng)收賬款,還是分別用應(yīng)收和應(yīng)付賬款科目嗎

84785009| 提問時間:04/28 17:35
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,一個往來單位只用一個往來科目哦,這樣方便對賬。不管應(yīng)付還是應(yīng)收用一個就好了
04/28 17:36
84785009
04/28 17:50
那就是涉及到同一家公司有銷售和采購都是統(tǒng)一用一個科目應(yīng)收或應(yīng)付選一個用嗎?
廖君老師
04/28 17:53
您好,是的,隨便哪一個都可以的,我們做負債表時要對科目進行重分類的,
84785009
04/29 08:54
現(xiàn)在不是有軟件,報表還需要調(diào)嗎?要這樣情況下
廖君老師
04/29 08:56
您好,要的,負債表的要重分類
84785009
04/29 08:58
那我向?qū)Ψ街Ц恫少徔钍亲觯航瑁簯?yīng)收賬款 20萬,貸:銀行存款嗎?那到時資產(chǎn)負表怎么調(diào)?
廖君老師
04/29 09:17
您好,重分類到預(yù)付款20
84785009
04/29 15:07
那收到這家公司押金是放在其他應(yīng)付款還是應(yīng)收款,因為之前合同交易都是放在應(yīng)收賬上
廖君老師
04/29 15:10
您好,這家就用一個科目 應(yīng)收賬款就可以,對賬也不會漏了
84785009
04/29 17:13
押金也是應(yīng)收啊,不放在其他應(yīng)收入賬款嗎?要是押金放在其他應(yīng)收賬款有什么調(diào)整?
廖君老師
04/29 17:14
您好,可以放其他應(yīng)收入賬(就是以后對賬別忘記這個科目),不用調(diào)整了, 這個余額在借方,不用重分類的
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