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老師,我們公司是旅行社的帶客戶去景點產(chǎn)生的費用怎么做賬務(wù)處理,且這筆414的費用沒有發(fā)票

84785046| 提問時間:04/28 14:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那個必需要發(fā)票才能差額扣除的,沒有發(fā)票就不能計算增值稅時扣除。
04/28 15:01
84785046
04/28 16:03
普通發(fā)票可以抵扣嗎,不是增值稅呢?
家權(quán)老師
04/28 16:05
是增值稅那個差額征收需要發(fā)票證明差額的合規(guī)性
84785046
04/28 21:15
老師,旅行社的普通發(fā)票是不是可以抵扣,414塊錢有收據(jù)是不是就不用調(diào)整匯算清繳企業(yè)所得稅了
家權(quán)老師
04/28 21:17
都說了哈,發(fā)票才是增值稅和所得稅的扣除憑證,收據(jù)不行
84785046
04/28 21:19
老師,為啥我看零星支出有收據(jù)也可以抵扣所得稅且不用調(diào)整呢?
家權(quán)老師
04/28 21:21
你那個是門票必須要發(fā)票, 收據(jù)能稅前扣除的規(guī)范做法:一月向一個自然人僅僅一次500塊以下的向個人零星采購未取得發(fā)票,可以憑載明身份信息的收據(jù)稅前列支
84785046
04/28 21:37
老師,門票不是個人組織所以不行是不,零星是指個人對嗎?那么普通發(fā)票也可以抵扣增值稅嗎?我們是一般納稅人旅行社,看開具發(fā)票是差額增收?
家權(quán)老師
04/28 22:25
納稅人(一般納稅人/小規(guī)模納稅人)提供旅游服務(wù),向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接同旅游企業(yè)的旅游費用開具增值稅普通發(fā)票。 說的就是差額交稅
84785046
04/29 09:41
老師,為啥我們是旅游公司一般納稅人開具的發(fā)票是免稅的呢
家權(quán)老師
04/29 09:45
據(jù)我所知,旅游服務(wù)沒有免稅的哈
84785046
04/29 09:49
老師,你看是免稅的?那么我們來的普通發(fā)票也不能抵扣增值稅,能抵扣所得稅對嗎?兩個問題
家權(quán)老師
04/29 09:54
開的免稅不需要抵扣增值稅的了。但是要弄清楚,為啥是開免稅?
84785046
04/29 10:49
老師,我就是不知道才問你呀,為啥免稅,你剛剛說據(jù)你了解是不免稅的,那么是不是旅行社所有開具發(fā)票都是差額征收的嗎?
家權(quán)老師
04/29 10:54
組團旅行才是差額征收的。多半開的稅率錯誤??赡荛_票的人認為季度銷售低于30萬開免稅發(fā)票吧
84785046
04/29 11:02
代訂餐費不算嗎?
家權(quán)老師
04/29 11:04
那個是直接收費,不能差額征收
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