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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我公司2022年的房租20萬,因?yàn)闆]有開票,一直掛在預(yù)付賬款,2023年確定不開票了,我要結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付賬款 可以這樣直接做分錄嗎? 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
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速問速答你好,做賬是可以這么做的,但是需要納稅調(diào)整
04/28 09:20
84785005
04/28 09:21
不用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎
東老師
04/28 09:21
轉(zhuǎn)到本年利潤,再轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
84785005
04/28 09:22
具體整個(gè)分錄是怎樣的,老師可以列出來嗎
東老師
04/28 09:22
借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
借本年利潤 貸管理費(fèi)用
84785005
04/28 09:24
直接結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎? ?借未分配利潤? 貸預(yù)付賬款
東老師
04/28 09:24
您直接這么做也可以的
84785005
04/28 09:25
納稅調(diào)整,是要去更正2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表嗎
東老師
04/28 09:26
對(duì),要更正2022年的所得稅申報(bào)表
84785005
04/28 09:29
可以不更正以前年度的嗎,我現(xiàn)在做2023年的匯算清繳,可以在2023年這里調(diào)增嗎,因?yàn)檫@些房租沒開票屬于無票支出
東老師
04/28 09:30
沒問題,這么做也可以的
84785005
04/28 09:33
或者是可以不進(jìn)行稅務(wù)調(diào)整嗎,因?yàn)橐恢睊煸陬A(yù)付賬款,沒有進(jìn)成本費(fèi)用,如果進(jìn)行調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)費(fèi)用了,也是要調(diào)增的因?yàn)闊o票支出,最終的利潤也是沒變的
東老師
04/28 09:33
您要是記入管理費(fèi)用就納稅調(diào)整,要是直接利潤分配未分配就不用納稅調(diào)整
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