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當(dāng)月繳納的增值稅是放在應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,還是未交增值稅里面

84785035| 提問時間:04/27 20:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,是應(yīng)交增值稅 交納增值稅 交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 交納以前期間未交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
04/27 20:56
84785035
04/27 21:01
當(dāng)月繳納的就是上個月的,是按什么
廖君老師
04/27 21:03
您好,交納以前期間(上月)未交的增值稅: ?借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 貸:銀行存款
84785035
04/27 21:45
可是這月申報繳納上月的也算未交增值稅嗎
廖君老師
04/27 21:46
您好,是的是的,一般都是寫 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 貸:銀行存款
84785035
04/27 21:48
什么情況下會涉及到當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅
廖君老師
04/27 21:59
您好,建筑業(yè)的異地工程,開票時就要交增值稅
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