問(wèn)題已解決
老師,我們買了一批貨5.7萬(wàn),當(dāng)時(shí)沒(méi)有開票,錢也沒(méi)付,所以做的是應(yīng)付賬款的暫估的,現(xiàn)在這批貨沒(méi)有賣完退了一部分給上家,實(shí)際貨款價(jià)是4.9萬(wàn),對(duì)方現(xiàn)在把4.9的發(fā)票給我們開過(guò)來(lái)了,那這比賬有差額應(yīng)該怎么處理呢
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,把原分錄紅沖,再做4.9萬(wàn)元的購(gòu)入分錄就好了,
分錄的科目是一樣的,一個(gè)分錄是-5.7,一個(gè)分錄是+4.9
2024 04/27 10:51
84784950
2024 04/27 10:54
把暫估的那比紅沖了,然后按照實(shí)際開票金額重新做一比分錄對(duì)吧
84784950
2024 04/27 10:54
不用搞什么退貨啥的分錄是吧
廖君老師
2024 04/27 11:02
您好,是的,不用退貨分錄
84784950
2024 04/27 11:09
好的,謝謝老師
廖君老師
2024 04/27 11:10
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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