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員工差旅費報銷單上面以及發(fā)票報銷加油1200元,實際審核過1100元,財務(wù)這邊該怎么處理

84784950| 提問時間:04/25 11:39
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
按實際審核與支付金額1100元做賬
04/25 11:40
84784950
04/25 11:41
那差距費用報銷單是不得從新讓業(yè)務(wù)填寫,還是怎么處理
文文老師
04/25 11:43
不用,直接做賬就可以
84784950
04/25 11:45
那我付款是按1100支付的,差旅費報銷單上面寫的是1200,該怎么處理
文文老師
04/25 11:49
付款是按1100支付的,做賬也按1100元處理,附上差旅費報銷單即可。多開票是沒問題的
84784950
04/25 11:52
我意思是差旅費報銷單上寫的金額是1200,我需要做備注處理嗎
文文老師
04/25 11:55
不需要做備注處理
84784950
04/25 11:59
好的? 那差旅費報銷單上面的1200金額不用管了,我就按1100給付款,做賬就行了
文文老師
04/25 13:08
是的,你的理解是對的。
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