問題已解決

老師,我們公司做知識(shí)產(chǎn)權(quán),需要代替客戶給國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局交年費(fèi),我們用現(xiàn)金交給國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局,國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局把發(fā)票直接開給客戶,客戶把也們代交的費(fèi)用,直接轉(zhuǎn)賬到我們對(duì)公賬戶,我們收到代客戶交的年費(fèi),應(yīng)該怎么做賬

84785041| 提問時(shí)間:04/25 11:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
收到錢時(shí)借銀行存款貸其他應(yīng)付款。 支出時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行。
04/25 11:38
84785041
04/25 11:41
我們給國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局付款記錄,作為付款原始憑依據(jù)
玲老師
04/25 11:43
你好對(duì)的,還有銀行回單這個(gè)就是憑證。
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