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我們?nèi)ツ昀U納了2559.7元的企業(yè)所得稅,做匯算清繳的時候怎么會出現(xiàn)應(yīng)補(bǔ)退稅金額-2559.7

84784991| 提問時間:04/25 11:21
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小碧老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學(xué)!你們的應(yīng)納稅所得額j是0,所以所得稅是0,把去年預(yù)繳的企業(yè)所得稅退給你們哦。你可以按提示申請。
04/25 11:23
84784991
04/25 11:32
不是因為虧損的原因,然后把以前繳納的現(xiàn)在退回
小碧老師
04/25 11:36
不是的,企業(yè)所得稅當(dāng)年是預(yù)繳的,匯算清繳時多還少補(bǔ)。只與上年的所得稅相關(guān),與更早年份的無關(guān)
84784991
04/25 11:42
但是我們?nèi)ツ甏_實盈利了,正常繳納了企業(yè)所得稅的,你這邊說的所得稅是 0,再我剛才發(fā)的這個表里哪里提現(xiàn)
小碧老師
04/25 11:44
那你們是不是沒有報對數(shù),申請表上“五”應(yīng)納稅所得額是0哦
84784991
04/25 11:47
我去年9月份繳納了企業(yè)所得稅啊,我不知道為啥是0
84784991
04/25 11:51
老師你看看,我申報的時候利潤表里面是不是要填寫計提的企業(yè)所得稅了,看情況你看利潤表合適著沒,
小碧老師
04/25 11:58
匯算清繳是一整年的利潤表的數(shù)哦,而不是按季報的,你們9月份有可能盈利了,但不代表全年盈利。你可以把你申報的全年數(shù)下載來看
84784991
04/25 12:06
下載那個全面的數(shù)據(jù)
小碧老師
04/25 12:07
一般12月那個數(shù)據(jù)就會有本年累計的
84784991
04/25 12:08
年底我們是虧損的
小碧老師
04/25 12:09
年底是虧損的就對了呀,匯算清繳就是按一整年的來報呀,
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