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老師,我22年勞務公司做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調增了27萬工資,到現(xiàn)在只付了5萬,那剩下的22萬我還要調減嗎今年

84784984| 提問時間:04/24 15:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
根據(jù)《企業(yè)所得稅法實施條例》的規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的合理的工資薪金支出是準予扣除的。這意味著,對于已經(jīng)確認為合理工資薪金的部分,即使尚未支付,也可能在稅務處理上被視為已經(jīng)發(fā)生,從而不需要進行調減。 在實際操作中,稅務處理往往需要結合公司的實際支付能力進行考慮。如果公司確實存在支付困難,且這種困難得到了稅務機關的認可,那么可能允許對未支付的工資進行一定的調整。
04/24 15:15
84784984
04/24 15:16
啥意思,我今年還需不需要調整這部分了,我就想知道這個
樸老師
04/24 15:19
同學你好 需要調增的 你匯算清繳申報之前沒發(fā)就要調增的
84784984
04/24 15:21
那我22年沒付的這22萬,到時候做匯算清繳的時候已經(jīng)調增了,我今年報的時候還要調增嗎老師
樸老師
04/24 15:23
同學你好 不需要了 調增一次就可以
84784984
04/24 15:23
那我已經(jīng)支付的5萬,還需要納稅調減嗎
樸老師
04/24 15:27
同學你好 這個之前沒有調增現(xiàn)在就不用調減
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