問題已解決

老師,政府完不了任務(wù)讓預(yù)交稅款,申報增值稅時在附表二未開票收入里填寫了收入和稅款直接補(bǔ)交了,說是后幾個月可以沖,這怎么沖回呢,需要做賬嗎?

84784960| 提問時間:04/24 06:59
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84784960
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
是不是未開票收入不做賬也行,自己登記一下,只在報表里沖就行嗎
04/24 07:02
84784960
04/24 07:06
如果預(yù)交的多,一年沖不了,跨年沖也不需要嗎
84784960
04/24 07:07
不知道怎么做賬
84784960
04/24 07:10
成本怎么做呢,后期沖的時候,是不是正常把當(dāng)月的賬做好,計算好增值稅,然后沖一點增值稅,直到充完為止呢?不太懂怎么做
84784960
04/24 07:15
那還是不入賬直接在報表上沖比較好。 假如說入賬了,是不是沖當(dāng)月已經(jīng)計算好繳納的增值稅?
84784960
04/24 07:20
好的,謝謝老師,那就不入賬了
84784960
04/24 07:21
之前有做賬,那反過賬刪除憑證就可以了嘛
84784960
04/24 07:57
好的,謝謝老師
84784960
04/24 08:32
那申報表和賬,報表收入會不一致
東老師
04/24 07:00
您好,就是申報的時候在未開票收入里面填寫負(fù)數(shù)申報
東老師
04/24 07:03
對,這個沒必要做賬的,只是申報的時候負(fù)數(shù)申報就成
東老師
04/24 07:06
你也可以做賬,到時候賬上再沖銷也可以
東老師
04/24 07:08
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額 做賬也就是這么做
東老師
04/24 07:11
這個壓根也就沒有成本的,沖銷的話,就是按照上面發(fā)的做負(fù)數(shù)會計分錄
東老師
04/24 07:16
對,所以我覺得賬上沒必要做,畢竟也不真實
東老師
04/24 07:21
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝
東老師
04/24 07:23
可以,能直接刪除就成了
東老師
04/24 07:57
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
東老師
04/24 08:33
會存在這種情況,但是后期你沖銷了他就一致了,就沒事兒了
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