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預(yù)付賬款19104,以后供貨商開票進(jìn)來19307.5,金額少開,請問怎么做會計(jì)分錄

84784970| 提問時間:04/23 20:01
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,我看這個是多開,按我們付的錢入賬,把預(yù)付沖平,多開的我們也不會付 借:原材料 19104 貸:預(yù)付賬款19104
04/23 20:02
84784970
04/23 20:37
不好意思,前面我寫錯金額。預(yù)付賬款19104,之后供貨商開票進(jìn)來19107.5,金額少開,請問怎么做會計(jì)分錄
84784970
04/23 20:38
不好意思,前面我寫錯金額。預(yù)付賬款19104,之后供貨商開票進(jìn)來19103.7,金額少開,請問怎么做會計(jì)分錄
廖君老師
04/23 20:43
您好,上面數(shù)還是少了,我明白您意思了,少開 借:原材料? 營業(yè)外支出? ? 貸:預(yù)付賬款 是我們不應(yīng)付多付的部分,這個不能稅前扣除,在年度匯繳要納稅調(diào)增了
84784970
04/23 20:51
我是小規(guī)模企業(yè),不抵扣的,謝謝老師
廖君老師
04/23 20:54
朋友您好,說是是抵所是稅,也就是營業(yè)外支出在利潤表里把利潤減少了,年度匯繳要把這個加上來
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