問題已解決

老師你好!我公司符合一般納稅人先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策,請問,加計(jì)抵減額的計(jì)算是根據(jù)當(dāng)期可勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額扣除進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后的余額按5%比例計(jì)算抵減額,還是根據(jù)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額按5%比例計(jì)算再扣除進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?謝謝!

84785003| 提問時(shí)間:04/23 14:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之前加計(jì)扣除了嗎?如果是的話,那就是進(jìn)項(xiàng)減去進(jìn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后的余額乘以5%。
04/23 14:14
84785003
04/23 14:26
當(dāng)月申報(bào)表上有進(jìn)項(xiàng)稅額,還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后附表四計(jì)算的抵減額應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額扣除進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后的余額。是嗎?老師!
郭老師
04/23 14:26
是的,對的,是這么做的。
84785003
04/23 14:55
好的,謝謝老師!
郭老師
04/23 14:58
不用客氣,工作愉快
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