問題已解決

老師好,我想咨詢一下,加盟店的收入是到賬品牌的,然后平時(shí)的支出只品牌直接支出的,月底了需要分賬給加盟商,收入-支出=加盟商所得;想問問分錄該怎么處理呢?

84785003| 提問時(shí)間:04/22 16:46
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,加盟商這塊會(huì)給開發(fā)票嗎
04/22 16:52
84785003
04/22 16:59
不會(huì)開,然后之前會(huì)計(jì)出的是掛在應(yīng)付賬款,但是始終覺得哪兒不對(duì)勁
84785003
04/22 17:02
就是,少了收入入賬這一塊
小小霞老師
04/22 17:09
不開的話,那你這邊支出如何操作的呢?
84785003
04/22 17:11
之前處理的方式就是直接做的應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款的金額就是收入-支出這樣
小小霞老師
04/22 17:12
支出沒有發(fā)票,那這邊后面匯算清繳做調(diào)增處理嗎
84785003
04/22 17:22
沒有,所以目前應(yīng)收賬款這個(gè)地方體現(xiàn)的金額是錯(cuò)的
小小霞老師
04/22 21:06
是的呢,你這個(gè)做法只是內(nèi)賬記錄
84785003
04/22 21:23
是內(nèi)賬,這樣做沒問題么
小小霞老師
04/22 21:33
內(nèi)賬的話是可以的呢
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