問題已解決
你好 老師 我的資產(chǎn)負債表 其他應(yīng)收款是負數(shù)還需要怎么調(diào)?
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速問速答您好, 這個是指多收到的意思,可以轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款里面
04/22 14:50
84784984
04/22 14:52
老師 看下我的這個報表還需要怎么調(diào)整?
84784984
04/22 14:53
其他應(yīng)付款負數(shù) 不是欠法人的錢嗎?不是法人墊付的錢嗎
劉艷紅老師
04/22 14:53
看不清,你把往來是負數(shù)的調(diào)下就可以了
84784984
04/22 14:54
其他應(yīng)收款負數(shù) 應(yīng)該調(diào)整到哪里?
劉艷紅老師
04/22 14:57
將貸方余額匯總至資產(chǎn)負債表相對應(yīng)的負債項目中(其他應(yīng)付款項目)
劉艷紅老師
04/22 14:57
轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款上面就可以
84784984
04/22 15:00
其他應(yīng)付款 本身也還有十多萬 全部加上去嗎
劉艷紅老師
04/22 15:01
是的,這個是全都加上的
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