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老師,通過外貿(mào)企業(yè)出口的退稅額,怎么算實際退給國外客戶的錢

84784949| 提問時間:04/22 12:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.確定出口貨物的計稅依據(jù),這通常是購進出口貨物增值稅專用發(fā)票上所注明的金額或者海關(guān)進口增值稅專用繳款書注明的完稅價格。 2.根據(jù)政策文件,查詢并確定適用的出口退稅率。 3.應(yīng)用退稅計算公式,如“應(yīng)退稅額=外貿(mào)收購不含增值稅購進金額×退稅率”,來計算應(yīng)退稅額。
04/22 12:50
84784949
04/22 13:00
老師,我們沒有出口經(jīng)營權(quán),外銷出口的話是通過外貿(mào)企業(yè),我們都是提供報關(guān)資料給外貿(mào)企業(yè),之后再外貿(mào)企業(yè)提供扣掉給他們傭金后的開票金額讓我們給他開增值稅專用發(fā)票,我們給國外客戶的貨款金額是不含稅的合同價是195440元,后面結(jié)匯后的金額是201872.61元(里面含有國外客戶給他自己國內(nèi)代理商費用的6000元),外貿(mào)企業(yè)讓我們給他開票的金額是扣掉給外貿(mào)企業(yè)出口代理傭金后的金額是225919.26元,現(xiàn)在涉及到具體退稅給國外客戶多少稅額,怎么算呢
84784949
04/22 13:03
現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)財務(wù)說我們具體退多少給客戶不應(yīng)該是我們自己清楚嗎,說再具體扣多少優(yōu)惠進項的稅點再退給客戶稅額,不懂
樸老師
04/22 13:09
需要確定退稅率。退稅率是根據(jù)商品歸類、稅率、出口目的地等因素而定的。企業(yè)需要根據(jù)自己出口的產(chǎn)品,結(jié)合相關(guān)政策和規(guī)定,確定適用的退稅率。 然后計算退稅金額。退稅金額通常是根據(jù)出口貨物的應(yīng)稅價值乘以退稅率得出的。出口貨物的應(yīng)稅價值一般是出口貨物的銷售價格減去營業(yè)稅、增值稅、消費稅、關(guān)稅以及稅收優(yōu)惠政策等因素后的金額。 在你的情況中,給國外客戶的貨款金額是不含稅的合同價195440元。然而,外貿(mào)企業(yè)開票金額是扣除了傭金后的金額225919.26元。這里需要注意的是,退稅計算通常是基于實際的出口銷售金額,即給國外客戶的貨款金額,而不是外貿(mào)企業(yè)的開票金額。因此,應(yīng)首先以195440元為基礎(chǔ)進行計算。 由于涉及到外貿(mào)企業(yè)的傭金和代理費用,以及國外客戶給其國內(nèi)代理商的費用,實際退稅計算可能更為復雜。這些費用可能需要從退稅基數(shù)中扣除,或者按照特定的比例或方式進行分攤。 退稅申報和辦理也是關(guān)鍵的一環(huán)。企業(yè)在出口貨物后,需要向海關(guān)申報退稅,并提供相關(guān)的證明文件、單據(jù)等。海關(guān)在審核后會將退稅金額退還給企業(yè)。然后,企業(yè)需要按照與外貿(mào)企業(yè)的約定,將相應(yīng)的退稅金額轉(zhuǎn)給國外客戶。
84784949
04/22 13:11
外貿(mào)企業(yè)打給我們的錢就是我們開給他們發(fā)票的金額225919.26元(包含給國外客戶自己代理商的費用6000元跟我們要退給國外客戶的退稅額),我們跟國外客戶的合同金額是195440元,我們得退多少給國外客戶呢
84784949
04/22 13:14
退稅率是13%,現(xiàn)在算不來需要退給國外客戶多少錢
84784949
04/22 13:16
現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)的財務(wù)為什么又讓我們退給國外客戶的稅款讓我們自己算,說加了多少點,退回去多少我們自己清楚,不明白
樸老師
04/22 13:17
同學你好 這個加上毛利就可以
84784949
04/22 13:24
什么意思老師,怎么又說毛利了,那我上面的金額里,到底需要退給國外客戶多少錢
樸老師
04/22 13:28
這個就是給他們多收的錢和稅額
84784949
04/22 13:30
老師,根據(jù)上面的信息,具體要退多少呢
樸老師
04/22 13:34
外貿(mào)企業(yè)要求的開票金額是扣除了傭金后的金額,即225919.26元。但退稅計算通?;谠汲隹谪浳锏膬r值,即195440元,而不是開票金額 退稅計算通常不涉及結(jié)匯后的金額或國外客戶給其國內(nèi)代理商的費用。這些金額與退稅計算沒有直接關(guān)系。 退稅給國外客戶的具體稅額是通過將出口貨物的價值乘以退稅率來計算的。因此,退稅額 = 出口貨物價值 × 退稅率。
84784949
04/22 13:42
可是那也不對阿,我們是給外貿(mào)企業(yè)開增值稅專票了的,實打?qū)嵉慕涣?25919/1.13*0.13的稅額,現(xiàn)在按195440*0.13退給國外客戶,我們這不是虧損的嗎
樸老師
04/22 13:51
是外貿(mào)企業(yè)退稅 ?不是你們退稅 你們只要退給他們多收的就可以
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