問題已解決
老師,你好,我們公司去年23年12月28日,取得了一張成本票32800元,由于我沒有在系統(tǒng)里面查取得發(fā)票,現(xiàn)在24年4月.22號才發(fā)現(xiàn),請問這張成本票可以在4.22號作為成本票嗎?可以做成本票的話,會計分錄該怎么寫?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答由于我沒有在系統(tǒng)里面查取得發(fā)票,您這個是什么意思?
2024 04/22 10:06
84785025
2024 04/22 11:02
不知道去年12月有這張32800的成本票
東老師
2024 04/22 11:03
這個直接記入到成本就成
84785025
2024 04/22 11:03
我現(xiàn)在把這張票入賬到4月22號,會計分錄該怎么寫呢?
84785025
2024 04/22 11:03
需要以前年度損益調(diào)整嗎?
東老師
2024 04/22 11:03
借庫存商品 貸銀行存款
84785025
2024 04/22 11:04
23年12月份的,做到24年的4月,有問題嗎?老師
東老師
2024 04/22 11:05
沒問題,因為這個是成本發(fā)票直接做就行
84785025
2024 04/22 11:08
取得的成本票-花卉是樹苗,現(xiàn)在種植起來,后面用來賣。請問現(xiàn)在是借:庫存商品 貸:銀行存款嗎?
東老師
2024 04/22 11:08
可以記入到生產(chǎn)成本里面也可以
84785025
2024 04/22 11:09
后續(xù)銷售花卉的會計分錄是借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:庫存商品
東老師
2024 04/22 11:11
出售的時候,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
84785025
2024 04/22 11:13
出售的時候:借:銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
東老師
2024 04/22 11:13
對的 就是這么做賬的?
閱讀 4354