問題已解決

您好老師,我4月份有一筆退稅款已經(jīng)退下來了,發(fā)現(xiàn)稅額少報了38元,能再退回重新提交嗎?有操作流程嗎?

84785011| 提問時間:04/22 07:53
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,可以再更正申報,退下來的稅款退不回去的,我們再申報有稅款再繳就是了, 流程就是更正申報
04/22 07:54
84785011
04/22 08:10
我們是外貿(mào)出口退稅,也可以這樣操作嗎?
廖君老師
04/22 08:13
哦哦,以下您參考下 1、已辦結退稅的出口貨物免退稅申報,若外貿(mào)企業(yè)發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)有誤,可以作“調(diào)整申報”。即外貿(mào)企業(yè)免退稅沖減申報。 2、在電子稅務局“我要辦稅”—“出口退稅管理”—“出口退(免)稅申報”—“外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報”模塊,按步驟完成“明細數(shù)據(jù)采集”、“退稅申報”、“申報結果查詢”。其中:退稅申報先點擊“生成申報數(shù)據(jù)”按鈕,確認申報年月和批次,生成申報電子數(shù)據(jù);再點擊“正式申報”按鈕,勾選申報文件點擊“正式申報”。調(diào)整申報數(shù)據(jù)完成發(fā)放流程后,金稅三期會形成應征稅信息。 3、調(diào)整申報的“所屬期”為申報當月,“申報批次”和免退稅業(yè)務一起按當月申報順序編寫。例如,2022年10月已申報3個批次的免退稅,再提交調(diào)整申報數(shù)據(jù)的“所屬期”、“申報批次”分別為202210、004。 4、調(diào)整申報以“關聯(lián)號”為最小單位進行數(shù)據(jù)沖減。因此,“原申報的關聯(lián)號”和“原申報類型”必須錄入準確,系統(tǒng)才能對該關聯(lián)號的已退稅數(shù)據(jù)進行沖減,生成準確的應征稅信息。
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