問題已解決
但這個設(shè)備的所有權(quán)是我們公司,那個做了視同銷售,還繳稅款嗎?具體怎么交呢?截止到什么時間呢?艷子老師接一下問題吧
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好同學(xué) 不好意思 艷子老師不在 加上這邊老師沒看到 這邊點了 具體是什么問題呢
2024 04/21 12:19
84784965
2024 04/21 12:23
那要全部再給您說一下嘛?為什么一個問題問不完就結(jié)束了呢,您的問不完,又要重新開始了,一點不連貫
賀漢賓老師
2024 04/21 12:24
.如果是增值稅應(yīng)稅業(yè)務(wù),視同銷售就是要計算,繳納增值稅? 增值稅的話 就是次月15日前
84784965
2024 04/21 12:31
以前我們公司投放了一批設(shè)備到醫(yī)院,相當(dāng)于免費給他們買設(shè)備送給他們,然后我們賣耗材,這種怎么處理呢,但這個東西說不準(zhǔn)以后怎么處理,如果以前年度沒有按固定資產(chǎn)處理,以前會計沒有做固定資產(chǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這有問題沒,
賀漢賓老師
2024 04/21 12:33
你好同學(xué)? 關(guān)于你們這種成本問題 建議用累計折舊 材料耗損、人工等? 作為成本
84784965
2024 04/21 12:33
以前都沒有做固定資產(chǎn)也沒做任何的處理直接就結(jié)轉(zhuǎn)到成本了,當(dāng)時也抵扣了增值稅,現(xiàn)在需不需要調(diào)成固定資產(chǎn)或者其他的,購買設(shè)備都是取得了增值稅專用發(fā)票,然后當(dāng)月抵扣了,一臺基本是幾萬或者十幾萬一臺,但有時一次性要買幾臺,以前都沒有做固定資產(chǎn)也沒做任何的處理直接就結(jié)轉(zhuǎn)到成本了,當(dāng)時也抵扣了增值稅,現(xiàn)在需不需要調(diào)成固定資產(chǎn)或者其他的,
84784965
2024 04/21 12:33
購買設(shè)備都是取得了增值稅專用發(fā)票,然后當(dāng)月抵扣了,一臺基本是幾萬或者十幾萬一臺,但有時一次性要買幾臺,這種情況結(jié)合現(xiàn)在的政策和金稅四期怎么處理,
84784965
2024 04/21 12:34
她購進(jìn)就直接做了庫存然后抵扣了增值稅,月末直接結(jié)轉(zhuǎn)了成本,就兩筆分錄就完了,購進(jìn)應(yīng)該是借庫存商品,借進(jìn)項稅,貸銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)就做的當(dāng)月銷售的籠統(tǒng)成本,都是去年或者很多年前的了,現(xiàn)在來做視同銷售么,這種操作會不會引起預(yù)警,這樣做視同銷售是不是要交很多稅,如果今年還有這種贈送設(shè)備是不是 該做成固定資產(chǎn)
賀漢賓老師
2024 04/21 12:36
新規(guī)定 對于這種固定資產(chǎn)可以一次性抵扣的? 也符合稅法
84784965
2024 04/21 12:39
那還做視同銷售嗎?
還用交稅款嗎?
如果今年還有這種贈送設(shè)備是不是 該做成固定資產(chǎn),這設(shè)備可能拿不回來,而且也不會開票給醫(yī)院,
但這個設(shè)備的所有權(quán)是我們公司
要怎么弄呢
賀漢賓老師
2024 04/21 12:43
但就銷售方式而言? 這種是屬于視同銷售的? 當(dāng)然也需要交增值稅? 如果稅局發(fā)現(xiàn)就不好了
84784965
2024 04/21 12:48
到底該如何做呢?是折舊?還是補(bǔ)視同銷售? 如果今年還有這種贈送設(shè)備是不是 該做成固定資產(chǎn),這設(shè)備可能拿不回來,而且也不會開票給醫(yī)院, 但這個設(shè)備的所有權(quán)是我們公司 要怎么弄呢
賀漢賓老師
2024 04/21 12:49
視同銷售跟計提折舊不沖突的??
借:XX費用
貸:累計折舊
然后結(jié)轉(zhuǎn)損益
稅費的話按照一般流程走就好
閱讀 3588