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上年四季度預繳了所得稅,現(xiàn)年報存在退稅,怎么做才不用退稅呢

84784998| 提問時間:04/20 11:24
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好, 只要業(yè)務都是真實的。該退就退,該交就交, 不要故意不要, 而且 ,現(xiàn)在退稅都不到稅局現(xiàn)場,網(wǎng)上申請就行。
04/20 11:26
84784998
04/20 11:27
我看需要太多資料了,老板也說不退,不知道怎么辦呢
apple老師
04/20 11:40
看來各地還是有差異的,? 接觸一些 山東的,江蘇 等的學員,都不要提供資料,直接退的。 如果實在不想退, 那就減少一些費用,變成交稅,再少交一點。比方 再交個 幾百元
84784998
04/20 11:42
那是不是比如說存在退稅兩百,年報顯示本期應補稅240。提交申報就可以直接把那個要退的抵扣,然后補稅40呢
apple老師
04/20 11:46
同學你好,你已經(jīng)申報完了,對嗎,我以為你是 還沒點最后一步動作,只是說知道要退稅了, 如果,你已經(jīng)申報了,你要進行更正申報。? 也是你直接重新申報就行,不用去現(xiàn)場
84784998
04/20 11:49
四季度是第一次申報,繳稅600,然后改過一次,顯示繳稅400,年報就顯示繳了的400也要退,老師,實在是不知道怎么辦了
apple老師
04/20 11:57
明白了, 就做更正申報吧 把一些費用憑證,給做減少,相應的,也把你家的賬打開,反結一下,把抽出來的憑證,計入到24年 你家交了400. 所以,我估計是 0.05的稅率 那么,你把費用減少=400/0.05=8000? 以上 比方說,減少10000 這樣的話,你交的稅=10000*0.05=500 原來已預交400 再補100? 就行
84784998
04/20 12:02
那老師,我更正那次就存在一個兩百退稅,是不是年報所得稅 稅額要大于我第一次繳納的600才可以呢
84784998
04/20 12:03
成本是不是沒有發(fā)票,只有收據(jù)之類的也要調(diào)減呢
apple老師
04/20 12:07
對的,同學,理解正確 ,要想不退,就得大于 你當時預繳的600元才行。 【成本是不是沒有發(fā)票,只有收據(jù)之類的也要調(diào)減呢】 ----對的。這些基本上都是調(diào)減項 如果這些調(diào)整了, 還是利潤太少的話 就再減去一些 有發(fā)票的費用
84784998
04/20 12:08
好的老師,謝謝您
84784998
04/20 12:09
調(diào)賬后和四季度所得稅不一樣了,會有問題嗎
apple老師
04/20 12:11
沒關系的。本來 清算的目的就是擔心以前申報的不對。才給這么個機會重新申報的
84784998
04/20 12:14
好的,太謝謝老師了
apple老師
04/20 12:23
不客氣,同學,老師應該的, 工作辛苦了
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