問(wèn)題已解決

老師好,對(duì)公戶轉(zhuǎn)給對(duì)方對(duì)公戶,對(duì)方不開發(fā)票的話要怎么做賬務(wù)處理呢?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:04/20 11:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!正常做賬,只是不能稅前扣除
04/20 11:06
84784957
04/20 11:09
借方用什么科目好呢?沒有合同,也沒有實(shí)際的業(yè)務(wù)
宋生老師
04/20 11:11
你好!那就只能做其他應(yīng)收款了
84784957
04/20 11:15
做其他應(yīng)收款的話要一直掛著嗎?還是到時(shí)候做壞賬處理呢?錢肯定是不會(huì)收回來(lái)了的
宋生老師
04/20 11:16
你好!說(shuō)實(shí)話,這種本身不正規(guī)的行為,就很難有完美的解決方法。 你可以慢慢做壞賬
84784957
04/20 11:18
老師,其他應(yīng)收款的壞賬是不是不能在稅前扣除的呢?
宋生老師
04/20 11:19
你好!是的,是不可以扣除的
84784957
04/20 11:20
好的,謝謝老師!
宋生老師
04/20 11:20
你好!不用客氣的了
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