問題已解決

尋找小天老師。上一個(gè)問題。那前期的其他應(yīng)付款,水費(fèi)的余額就一直留著嗎?

84784995| 提問時(shí)間:04/19 22:17
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
朋友您好,不會有余額呀,支付時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行 跟業(yè)主收款時(shí) 借:銀行 貸:其他應(yīng)付款 往來平了呀,我有沒有寫錯(cuò)您的分錄
04/19 22:21
84784995
04/19 22:41
老師,可是您不是說要計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入代收水費(fèi)嗎
廖君老師
04/19 22:43
您好,是的呀,我以為您說小規(guī)模期間那個(gè)分錄 記收入也不會有余額 支付收發(fā)票時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本? ?貸:銀行 跟業(yè)主收款時(shí) 借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣記賬沒有往來科目
84784995
04/19 22:46
老師,我們其他應(yīng)付款代收水費(fèi)上是還有余額的,因?yàn)槲覀兯M(fèi)只付到了去年11月份。
廖君老師
04/19 22:50
哦哦,明白,我上面貸方銀行是不對的,要改為??其他應(yīng)付款代收水費(fèi) 是不是這樣
84784995
04/19 22:50
是不是應(yīng)該把其他應(yīng)付款上的余額全部付完之后再做主營業(yè)務(wù)成本。來作為支出。
廖君老師
04/19 22:51
您好,不是, 我們在確認(rèn)收入的當(dāng)月就要結(jié)成本的,這個(gè)?其他應(yīng)付款不會有余額的,我們又沒有賺差價(jià),只是收到業(yè)務(wù)的錢,還沒有付給供電部門
84784995
04/19 22:55
就比如說我現(xiàn)在其他應(yīng)付款上貸方的余額是3萬還沒有付的費(fèi)用正好是3萬。我支付的時(shí)候就得借其他應(yīng)付款3萬。貸銀行存款3萬。這樣我的其他應(yīng)付款才為零。然后我現(xiàn)在收到的水費(fèi)就計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入水費(fèi)等我付四月份水費(fèi)的時(shí)候就是主營業(yè)務(wù)成本。
廖君老師
04/19 22:58
您好,是的,是這么理解, 現(xiàn)在我們記收入了,如果水費(fèi)先收后付,并且還跨朋了,這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本要計(jì)提哦,不要影響利潤表了 借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:應(yīng)付-供電局 以后支付? 借:應(yīng)付-供電局? 貸:銀行
84784995
04/19 22:59
好的,明白了。非常感謝老師這么耐心的一直在教導(dǎo)我。
廖君老師
04/19 23:03
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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