問題已解決

老師你好,我問個(gè)問題呢:23年第4季度填報(bào)不了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,所以當(dāng)季所得稅就預(yù)繳的比較多;所得稅年度匯算時(shí)候又能填列全年度的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除額,就會(huì)產(chǎn)生所得稅退稅。這種情況咋處理呢?

84784947| 提問時(shí)間:04/19 21:35
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沈潔老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這種情況匯算清繳申報(bào)完了以后,可以申請(qǐng)退稅的,現(xiàn)在退稅都是直接在電子稅務(wù)局里申請(qǐng) ,很方便的
04/19 21:36
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