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我公司一份合同一次性收到對方的12萬賬款,然后分了3個月給對方開發(fā)票,每次發(fā)票如圖所示,請問我現(xiàn)在弄印花稅是按每次開發(fā)票的日期開還是按銀行收到賬款的時間開?印花稅的金額是12萬還是按118811.88開?

84784985| 提問時間:2024 04/19 16:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好按照不含稅金額118811.88 計算
2024 04/19 16:59
84784985
2024 04/19 17:01
是按銀行收到賬款的時間開,還是我開發(fā)票給對方的時間開
東老師
2024 04/19 17:02
按照你開票的時間來申報就可以。
84784985
2024 04/19 17:03
怎么我收到的是這樣
東老師
2024 04/19 17:04
您好, 這個簽訂合同了嗎??
84784985
2024 04/19 17:09
簽了,去年簽的,我不知道要交印花稅,現(xiàn)在要補上。
東老師
2024 04/19 17:10
合同沒有價稅分離 那就是含稅金額計算
84784985
2024 04/19 17:11
合同上沒有說明包含增值稅,就說提供開發(fā)服務收多少錢這樣
東老師
2024 04/19 17:11
那具體按照你含稅金額來計算的。
84784985
2024 04/19 17:11
那就是按12萬這個金額開嗎
東老師
2024 04/19 17:12
對,按照這個12萬來計算就可以。
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