問(wèn)題已解決
老師增值稅做了無(wú)票收入,企業(yè)所得稅有2萬(wàn),是在匯算清繳時(shí)改報(bào)表,還是在更改12月份報(bào)表
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速問(wèn)速答你好,你是更改了增值稅是不是?
04/19 14:20
84785006
04/19 14:22
是的,改了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅也要改了
宋生老師
04/19 14:25
你好,你要改12月的報(bào)表,然后再改所得稅的匯算。
84785006
04/19 14:25
好的,謝謝
宋生老師
04/19 14:27
你好,不用客氣的了。
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