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我們收到一張技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,入成本怎么做分錄

84784987| 提問時間:2018 04/14 09:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,借;主營業(yè)務(wù)成本等科目 貸;銀行存款等科目
2018 04/14 09:40
84784987
2018 04/14 09:42
但是本月沒有發(fā)生收入
鄒老師
2018 04/14 09:43
你好,那你可以先計入待攤費用,取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到成本
84784987
2018 04/14 09:46
我可以先做 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款 有收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本 可以做 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:管理費用嗎
鄒老師
2018 04/14 09:47
你好,不可以計入管理費用的,計入了管理費用就說明不屬于成本 了 或者你可以等到有收入 的月份再把這張技術(shù)發(fā)票入賬
84784987
2018 04/14 09:50
這個月計入管理費用,下個月再沖回來管理費用,可以嗎
鄒老師
2018 04/14 09:50
你好,個人建議是不要這樣處理
84784987
2018 04/14 09:52
但是有時候也許技術(shù)服務(wù)的票來了很久我們才開票出去,就怕一時忘記了
鄒老師
2018 04/14 09:53
你好,你可以先計入待攤費用,取得收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 做會計就需要把沒有處理完的事項做個登記,避免遺忘
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