問題已解決
老師好,想問一下,因本公司租辦公樓,一年6萬元租金,對方不開發(fā)票,象這種做匯算清繳時是不是要納稅調增呀。
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速問速答你好; 不開票; 你在納稅調整表- 扣除類項目-其他里面調增
04/18 15:11
84784957
04/18 15:12
老師,調增后,咱賬務上要不要處理呀
meizi老師
04/18 15:14
你好;賬上不處理;? 調表不調賬
84784957
04/18 15:17
那老師,請問一下,年終績效獎金23年預提了20萬,實際發(fā)放了15萬,那這5萬也要納稅調減的,對不
meizi老師
04/18 15:18
你好; 是的;要調整的;? 那你多計提的5萬 要紅沖才行的
84784957
04/18 15:20
也就是這種情況要紅沖多提5萬,那為什么前面房租只調表而不調賬呢。有啥區(qū)別嗎
meizi老師
04/18 15:21
你好; 要沖5萬的分錄;在去寫表格?
84784957
04/18 15:32
老師,可否理解為:賬務上借主營業(yè)務成本5萬,貸:應付職工薪酬-年終獎金5萬呀
meizi老師
04/18 15:34
你好; ? 你是23年去沖; 就是上面分錄; 但是金額要寫負數(shù)?
84784957
04/18 15:37
借:主營業(yè)務成本-5;貸:應付職工薪酬-5.對不
meizi老師
04/18 15:37
你好; 紅沖的分錄是這樣做的;對的?
84784957
04/18 15:39
老師,那為什么房租調增不去做賬務處理,而工資調了要做會計分錄呀。
meizi老師
04/18 15:40
你好; 房租不是多做了哦; 比如發(fā)生了10萬; 你做的10萬;只是因為發(fā)票沒有到調整而已?
84784957
04/18 15:43
好的,謝謝老師耐心教導
meizi老師
04/18 15:45
不客氣的;希望能幫到你?
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