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老師,下午好,請(qǐng)問購(gòu)買方開具紅字信息表,銷售方未開具紅字發(fā)票,購(gòu)買方要如何入賬?

84785032| 提問時(shí)間:04/18 14:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款, 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 開了發(fā)票再放到這個(gè)憑證后面就行。
04/18 14:56
84785032
04/18 15:13
老師,發(fā)票是去年開具的,今年才開紅字信息表,當(dāng)時(shí)是放在管理費(fèi)用里面的,直接沖紅可以嗎?
郭老師
04/18 15:14
庫(kù)存商品已改成利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。
郭老師
04/18 15:14
然后匯算清繳需要納稅調(diào)增的。
84785032
04/18 15:15
老師,是保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票開錯(cuò)了
郭老師
04/18 15:20
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785032
04/18 15:23
當(dāng)時(shí)是分錄是,借管理費(fèi)用,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交車船稅,貸銀行存款,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
04/18 15:25
借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785032
04/18 15:28
老師那是收到正數(shù)發(fā)票再做借:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn);應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;貸應(yīng)付賬款嗎?
郭老師
04/18 15:30
是的,對(duì)的,是這么做的。
84785032
04/18 15:31
好的,謝謝老師,那如果在匯算清繳之前回票就不需要調(diào)增是嗎?
郭老師
04/18 15:31
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785032
04/18 15:33
老師如果是匯算清繳之后回的票那到明年匯算清繳可以調(diào)減的嗎?
郭老師
04/18 15:35
可以的,可以這么做的。
84785032
04/18 15:36
好的,謝謝老師
郭老師
04/18 15:37
不用客氣工作愉快。
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