問題已解決

找郭老師,有問題問,(老師,計提工資的時候,借:管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資時記借:應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付帳款。沒有實際支付工資,年底也不清理,其他應(yīng)付帳款余額越來越大怎么辦呢?匯算清繳前紅沖其他應(yīng)付帳款和應(yīng)付職工薪酬,那職工薪酬科目不是有余額?)

84785003| 提問時間:04/18 14:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你以后發(fā)放了不就可以了?如果不發(fā)放的話,借應(yīng)付職工薪酬帶利潤分配,未分配利潤再做上這一個。
04/18 14:17
84785003
04/18 14:20
為什么進(jìn)利潤分配這個科目呢
郭老師
04/18 14:22
以后因為跨年了,跨年了涉及到損益類的科目,用利潤分配、未分配利潤或是以前年度損益調(diào)整來代替。
84785003
04/18 14:24
好的,謝謝老師
郭老師
04/18 14:27
不用客氣,工作愉快
84785003
04/18 14:42
老師,那我還是能正常計提工資吧?只是如果不發(fā)放工資的話就不做,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付帳款這個分錄了吧?
郭老師
04/18 14:43
你好對的,是這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~