問題已解決
學(xué)堂老師您好,貿(mào)易公司,出口退稅增值稅怎么報?不會操作
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答親,你說的是外貿(mào)公司增值稅納稅申報嗎?
如果出口是退稅的,那么銷售環(huán)節(jié)免征增值稅,填寫在附表一:免退稅欄-開具其他發(fā)票處。
對應(yīng)的進項發(fā)票不做抵扣認證,做退稅用途確認即可,進項發(fā)票無需計入增值稅納稅申報
04/17 19:44
84784973
04/18 10:58
對應(yīng)的進項發(fā)票怎么退稅?
朝朝老師
04/18 12:43
親,流程如下,請參考
準(zhǔn)備:報關(guān)單、出口商業(yè)發(fā)票、開具免稅的普通發(fā)票、收匯
1.我要辦稅→出口退稅管理→出口退(免)稅申報。
2.出口貨物勞務(wù)免退稅申報→在線申報。
3.明細數(shù)據(jù)采集頁面,出口/進貨明細申報表,點擊“新建”按鈕,根據(jù)報關(guān)單、增值稅專用發(fā)票錄入數(shù)據(jù)。
4.退稅申報點擊“生成申報數(shù)據(jù)”按鈕,輸入正確的所屬期和批次,點擊“確認”按鈕,可生成申報數(shù)據(jù)。
5.先數(shù)據(jù)自檢,再正式申報。
6. 點擊“申報結(jié)果查詢”,可查詢數(shù)據(jù)正式申報后的審核狀態(tài)。
閱讀 3439