問題已解決
您好 我想問進(jìn)出口外貿(mào)公司從購進(jìn)貨物到出口到退稅的具體分錄??
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答好,稍等晚一會兒寫完分錄發(fā)給你。
04/17 16:23
84785034
04/17 16:38
好的 老師
玲老師
04/17 17:07
你好?
相關(guān)分錄如下:
(1)購進(jìn)出口貨物時:
借:庫存出口商品
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金)
貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
(2)貨物出口后,根據(jù)征稅率與退稅率的差率,計(jì)算征退稅差額及應(yīng)收出口退稅額:
借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額)
應(yīng)收出口退稅
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
(3)收到出口退稅款:
借:銀行存款
貸:應(yīng)收出口退稅
84785034
04/17 17:15
老師 我想問 我們是從國內(nèi)購貨發(fā)出外國 然后國內(nèi)購貨的時候做的會計(jì)分錄是 借應(yīng)付-某公司 貸銀存 一直都是這么做的 導(dǎo)致借方應(yīng)付掛了很多 現(xiàn)在怎么按出口退稅這個分錄修改呢??
玲老師
04/17 17:20
購進(jìn)貨物是借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
付款的時候借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
玲老師
04/17 17:20
你少做了一筆采購入庫的分錄。
84785034
04/17 17:24
那老師確認(rèn)收入的時候 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 那應(yīng)收不是就會一直掛賬 因?yàn)椴淮_定具體收入方 和收入時間
玲老師
04/17 17:25
咱們出口的時候不得在合同約定好什么時候收款,什么方式付款嗎?
沒有收到錢時就計(jì)入應(yīng)收賬款。等實(shí)際收到錢的時候再做銀行存款增加。
84785034
04/17 17:28
老師 應(yīng)收出口退稅是 其他應(yīng)收款科目下的嗎
玲老師
04/17 17:29
是的,可以。在其他應(yīng)收款下面設(shè)計(jì)設(shè)置這個二級殼嗎?
84785034
04/17 17:29
還有就是 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 月末的時候進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎
玲老師
04/17 17:30
是的,免稅的,后面這個要轉(zhuǎn)出來對的。
84785034
04/17 17:56
結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢老師
玲老師
04/17 18:07
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面。
84785034
04/18 10:54
老師 早點(diǎn)好 我還可以再問一筆業(yè)務(wù)嗎 就是去年匯算清繳做了一筆暫估 借主營 15w貸應(yīng)付暫估 15W 現(xiàn)在3月份收到一個公司開的發(fā)票進(jìn)來 開了28w進(jìn)來 可以沖這筆嗎? 跨年了
玲老師
04/18 10:56
暫估的紅沖按照發(fā)票入賬。
84785034
04/18 10:57
不需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
玲老師
04/18 10:59
跨年了,損益類科目用以前年度損益調(diào)整。
84785034
04/18 11:09
具體分錄怎么寫呢老師
玲老師
04/18 11:12
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
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