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暫估的商品,可以說明公司購買了,對方?jīng)]有給公司開發(fā)票,能說明這個(gè)購買的公司已經(jīng)把商品賣出去了嗎?(求回答準(zhǔn)確的老師詳解!)

84784986| 提問時(shí)間:04/17 14:59
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,倉庫入庫的商品就是商品已經(jīng)入庫了,只是發(fā)票還沒到,并不能說明公司已經(jīng)把這個(gè)商品賣出去了。
04/17 15:00
84784986
04/17 15:03
老師,那暫估費(fèi)用是什么回事?麻煩您幫我結(jié)合分錄具體講講,謝謝啦!
東老師
04/17 15:04
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估 這種情況就是比如說企業(yè)不想交稅的就是做這一筆會計(jì)分錄,等以后再把這個(gè)會計(jì)分錄沖銷了。說白了就是不想先交稅的意思。
84784986
04/17 15:06
那比如本月做這個(gè)費(fèi)用分錄,下個(gè)月直接負(fù)數(shù)沖嗎?還是有什么種類的發(fā)票進(jìn)時(shí)才能沖呢?
東老師
04/17 15:07
對,就是下個(gè)月把這個(gè)暫估的費(fèi)用沖銷了。說白了就是季度申報(bào)的時(shí)候他不想提前交稅的意思
84784986
04/17 15:13
那老師涉及到開發(fā)票不呢?
東老師
04/17 15:14
這筆暫估的費(fèi)用肯定是沒有發(fā)票的。其實(shí)就是虛的
84784986
04/17 15:25
那年終匯算清繳時(shí)怎么處理這部分無發(fā)票的費(fèi)用呢?
東老師
04/17 15:26
沒有發(fā)票的費(fèi)用,在匯算清繳的時(shí)候直接納稅調(diào)整就可以。
84784986
04/17 15:33
嗯嗯,東老師如果張三的年中獎(jiǎng)并入工資里了,計(jì)提工資時(shí)要把這部分加在工資里,那發(fā)放工資時(shí)候呢,應(yīng)該也放在借方應(yīng)付職工薪酬—工資里嗎?還是具體應(yīng)該怎么處理?
東老師
04/17 15:34
對,就是這么處理的。和你的工資一起來就可以做賬就成
84784986
04/17 15:59
老師并入工資這部分年終獎(jiǎng)借方進(jìn)應(yīng)付職工薪酬—工資,那貸方呢?應(yīng)該進(jìn)什么科目?
東老師
04/17 16:00
計(jì)提工資的時(shí)候借管理費(fèi)用(工資+獎(jiǎng)金) 貸應(yīng)付職工薪酬
84784986
04/17 16:44
老師那發(fā)放時(shí)呢?應(yīng)該怎么做分錄?付張三年終獎(jiǎng)時(shí)做賬是,借 應(yīng)付職工薪酬—工資 貸 銀行存款
東老師
04/17 16:44
借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款就行。
84784986
04/17 16:53
老師這個(gè)銀行回單都付到剛才我說的付其他往來款里了,借 應(yīng)付職工薪酬—工資 貸 銀行存款了?那這回貸方應(yīng)該怎么進(jìn)呢?
東老師
04/17 16:53
你的意思是,記入往來款,沒有記入應(yīng)付職工薪酬是嗎?
84784986
04/17 17:18
原來有一筆付張三績效,借 應(yīng)付職工薪酬—工資 貸 銀行 你說這樣先進(jìn)了,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提了,那發(fā)放時(shí)候還用加入并入工資這部分年終獎(jiǎng)嗎?
東老師
04/17 17:20
姜金你也是介入的管理費(fèi)。
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